內(nèi)審崗位說明書

時間:2024-09-13 23:09:54 毅霖 崗位說明書 我要投稿
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內(nèi)審崗位說明書(精選10篇)

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛,崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰?下面是小編收集整理的內(nèi)審崗位說明書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

內(nèi)審崗位說明書(精選10篇)

  內(nèi)審崗位說明書 1

  根據(jù)公司各階段工作重點和公司董事會審計委員會的部署,組織安排審計工作。主要負(fù)責(zé)對公司財務(wù)管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督,具體職責(zé)如下:

  1、財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。

  2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加強(qiáng),保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

  3、工程審計:公司范圍內(nèi)各項工程建設(shè)項目,由公司審計部審計。

  4、合同審計:對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。

  5、離任審計:對離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)控管理。

  6、專項審計:對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進(jìn)行專項審計調(diào)查。

  7、公司董事會審計委員會和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他審計工作,如募集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等。

  內(nèi)審崗位說明書 2

  一、崗位職責(zé)

  (一)審計經(jīng)理

  1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,主持內(nèi)務(wù)審計部的日常工作;

  2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計工作流程;

  3、擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施;

  4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達(dá)審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

  5、審核審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;

  6、指導(dǎo)下屬的日常工作,督促下屬的工作進(jìn)度,并對下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見;

  7、復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  8、復(fù)核本部門費用,并負(fù)責(zé)向辦公室提出本部門的采購計劃;

  9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;

  10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作,完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

  (二)審計人員

  1、根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他相關(guān)內(nèi)部管理制度、公司的具體情況,起草審計規(guī)章制度、制定具體的`審計工作方案;

  2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;

  3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;

  4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項制度進(jìn)行審查和評估;

  5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估;

  6、了解和評價公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性,并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險防范的管理工作;

  7、必要時,對屬于內(nèi)部審計任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查,查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在;

  8、按照審計工作計劃及審計項目特點,制定具體的審計工作方案;

  9、按照已批準(zhǔn)的審計計劃和審計工作方案,負(fù)責(zé)具體審計項目的實施;

  10、取得審計工作證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負(fù)責(zé);

  11、負(fù)責(zé)起草審計報告,客觀地反映被審計單位或部門的情況,客觀公正地給予評價,并提出建設(shè)性的建議和處理意見;

  12、確保內(nèi)部審計、調(diào)查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準(zhǔn)確性;

  13、負(fù)責(zé)審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作;

  14、制定個人工作目標(biāo)和計劃,并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部審計工作的建議;

  15、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

  二、工作流程

  1、審計經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度審計工作計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn);

  2、審計經(jīng)理根據(jù)年度審計計劃和總經(jīng)理的臨時指令確定具體審計項目、審計對象和實施時間,指定相關(guān)人員組成審計小組;

  3、審計小組根據(jù)審計項目展開審前調(diào)查,審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況,擬定審計工作方案,并報部門經(jīng)理批準(zhǔn);

  4、審計經(jīng)理對被審計單位(部門)下達(dá)審計通知,并要求被審單位(部門)按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料;

  5、審計小組進(jìn)駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后,開展審計工作,對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問,對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核,編制審計工作底稿,并對重要的審計憑據(jù)復(fù)印留底。審計組長、部門經(jīng)理對審計工作底稿進(jìn)行復(fù)核,并對審計底稿提出指導(dǎo)性意見;

  6、審計組長擬定審計報告,對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計意見和建議,同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見,并報部門經(jīng)理批準(zhǔn),形成正式的審計報告;

  7、審計經(jīng)理針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見,審計報告最終定稿,向被審計單位傳送審計報告、審計建議,并將被審計單位或部門的反饋意見和審計報告一起報送公司常務(wù)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn);

  8、審計人員對被審計單位(部門)的審計情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤,收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋,和審計資料一起整理歸檔。

  內(nèi)審崗位說明書 3

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進(jìn)行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  5、出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);

  6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;

  7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的.協(xié)調(diào)和溝通;

  8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu),全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;

  9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

  10、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件。

  內(nèi)審崗位說明書 4

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)財務(wù)分析,真實準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;

  2、負(fù)責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進(jìn)改進(jìn)狀況,促進(jìn)信息質(zhì)量持續(xù)提升;

  3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險,針對異動指標(biāo),結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;

  4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。

  內(nèi)審崗位說明書 5

  1、根據(jù)公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的`合規(guī)性進(jìn)行審計監(jiān)督;

  2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度,提高工作效益和管理效益;

  3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。

  內(nèi)審崗位說明書 6

  1、負(fù)責(zé)汽車機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確保客戶審核、第三方機(jī)構(gòu)審核順利通過;

  2、參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的'規(guī)范建設(shè),滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

  3、指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺的建設(shè),滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

  4、幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達(dá)到能夠滿足各大主機(jī)廠的質(zhì)量要求;

  5、掌握各大汽車主機(jī)廠的質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實。

  內(nèi)審崗位說明書 7

  1、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;

  3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;

  4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團(tuán)隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的`信息化水平;

  5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。

  6、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團(tuán)管理層提供決策參考。

  內(nèi)審崗位說明書 8

  1)參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

  2)按照審計方案,在項目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下,對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)m椀葘徲嫛?/p>

  3)根據(jù)審計分工,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實審計事項,通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負(fù)責(zé);

  4)在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,提出改進(jìn)建議;

  5)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的'收集、整理、建檔工作;

  6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;

  7)完成部門交辦的其他事項。

  內(nèi)審崗位說明書 9

  a、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),做到熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的、任務(wù),熟悉《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的應(yīng)用和評審辦法,能準(zhǔn)確評定檢測結(jié)果并能夠做出正確的評審結(jié)論。

  b、負(fù)責(zé)對除本崗位以外的'針對《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》各個要素的要求,進(jìn)行檢查評審,并督促其改正。

  c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計劃,配合內(nèi)審組長進(jìn)行評審工作。按時完成評審任務(wù)。對不符合規(guī)定要求的要素,對責(zé)任部門實施糾正措施,進(jìn)行跟蹤驗收,并做好記錄。

  d、對質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。

  e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

  內(nèi)審崗位說明書 10

  崗位職責(zé):

  1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;

  2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點,獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議;

  3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測試,落實控制缺陷整改;

  4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作,組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的'規(guī)范及優(yōu)化,強(qiáng)化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù);

  5、完成上級交付的其他工作。

  崗位要求:

  1、計算機(jī)、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)(sox)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;

  4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn),了解oracleebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

  5、誠信正直,工作認(rèn)真細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng),堅持原則,嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理;

  6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

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