財務審計工作職責
財務審計工作職責1
1、根據公司發展戰略和發展規劃,建立、推行并不斷完善財務管理體系,內控體系,建立、健全并有效監督執行公司財務工作流程和各項財務管理制度;
2、高效、準確地做好公司的資金計劃、財務預算、核算、成本管理工作,監督公司運營各環節的預算執行情況。量化分析具體的財務數據,并結合企業整體戰略,為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持;
3、對公司稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及審計工作;
4、為公司業務發展提供各項財務支持,提供所需財務信息;參與重大項目的財務交易結構設計及可行性研究,參與項目風險的評估、指導、跟蹤和控制,做好重大項目的經濟與財務分析,負責投資項目對交易結構中涉及到財務風險的審核;
5、與公司各部門,政府各相關部門、稅務機關、銀行及會計師事務所等合作機構保持良好的協作關系;
6、完成上級交辦的其他工作。
財務審計工作職責2
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的'要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、進行企業,按規定使用所獲取的財務資料。
9 、負責審計檔案整理、歸檔工作。
10 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
11、完成領導臨時交辦的工作。
財務審計工作職責3
1、參與開展公司內部控制評審與優化。
2、參與物資采購、招標業務流程的審計監督;新項目工程量測量審計;財務流程及制度管理審計。
3、參與公司經營管理活動的審計評價與咨詢。
4、不定期地進行專項審計和專案審計。
5、公司內部規章管理制度監督執行。
財務審計工作職責4
1。負責訂單項下接單統計,合同、成本、票據審核,出入庫登記,訂單毛利統計,月底編制相應報表,
2。負責與客戶、供應商對賬,編制應收應付報表。
3。負責費用的審核,分類統計,月底編制相應報表。
4、具有制造型工廠成本核算經驗;
5、開具發票,申報退稅。
6、完善內部單據,編制部分憑證。
7、服從分配,完成領導交代的其他工作
財務審計工作職責5
1、實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作
2、實施子公司季度財務審計,包括但不限于貨票款數據,將重大審計發現進行上報
3、參與實施營銷財務相關的專項審計
4、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議
5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作
6、負責執行對于審計發現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告
7、協助外部審計進行上市公司年度審計報告的出具
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