公司出入庫管理制度

時間:2022-06-17 08:37:42 制度 我要投稿

公司出入庫管理制度(精選9篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編整理的公司出入庫管理制度(精選9篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司出入庫管理制度(精選9篇)

  公司出入庫管理制度1

  為規(guī)范學校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結(jié)合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:

  一、材料保管員基本職責

  1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

  2、及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

  3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

  4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

  二、材料入庫管理

  1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。

  2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

  3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

  4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

  三、材料出庫管理

  所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。

  1、所有購進的物資必須進入學校保管室,根據(jù)服務于教學和維修事項需要分批領用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室,根據(jù)實際需要領用或者以舊換新。

  2、因教學需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學期直接到保管室領用、登記,學年結(jié)束后匯總到個人或教研組,并在校園網(wǎng)公示領用情況。

  3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外,需要額外追加的,由班級報經(jīng)德育處同意后方可領用,并將領用的`情況納入班級考核。

  教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取,學年結(jié)束時上繳遙控器領回押金;在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。

  班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價,遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款(在考核津貼中扣除)。

  4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領料人,交給維修人員作為出庫依據(jù);屬于學校公眾區(qū)域的,由總務處相關人員辦理領用手續(xù)并維修到位。

  四、其它方面

  1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領取;特殊物質(zhì)(倉庫無庫存的),經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領導同意后,由總務處單獨采購。

  2、各部門有重大活動需領用常用物品,應提前申報計劃,保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

  今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品,凡未經(jīng)學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。

  3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務處申購相關物品。

  公司出入庫管理制度2

  一、車輛入庫有關制度:

  1、車輛采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫車輛的數(shù)量,并檢查好車輛的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認)。

  2、車輛驗收合格后,應及時入庫。

  3、車輛入庫,要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入相應位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證安全。

  4、車輛數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

  5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重車輛應劃分區(qū)域儲存。

  6、做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

  7、倉庫保持通風,保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應整齊緊湊,作到無遮掩,標牌要醒目,便于識別辨認。

  二、車輛出庫有關規(guī)定:

  1、車輛出庫,倉庫管理員要做好記錄,領用人簽字。

  2、車輛出庫,數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

  3、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時解決,及時供貨,保證合同的完整履行。

  4、保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

  5、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯,要嚴格遵守出庫制度,應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以出庫。

  公司出入庫管理制度3

  一、總則

  為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據(jù)公司實際情況,特制定本細則。

  二、出、入庫管理辦法

  1、采購計劃

  (1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。

  (2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數(shù)及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務部。

  (3)倉庫收到采購計劃后,應對照計劃中預采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。

  2、采購物資入庫

  (1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

  庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫,進入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應商、采購、技術質(zhì)量部、財務部各一聯(lián)。

  (2)產(chǎn)成品入庫

  生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術質(zhì)量部檢驗。技術質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術質(zhì)量部、綜合部各一份。

  車間對檢驗合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫,進入系統(tǒng)錄入有關信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財務部各一聯(lián)。

  (3)外加工鑄件入庫

  委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

  加工半成品或加工成品收回

  市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術質(zhì)量部對加工品檢驗。技術質(zhì)量部應根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。

  (4)入庫資料不符處理辦法

  庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應先拍照,單獨保管有問題的物品,做好問題標記,及時通知經(jīng)辦人和技術質(zhì)量部,由其負責處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

  如資料中相關信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負責人和技術質(zhì)量,由其負責處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

  如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負責人向供應商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。

  凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

  (5)客戶退貨處理

  市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。

  庫管員收到市場部退貨通知單,點數(shù)后單獨存放退貨區(qū),標注“某某客戶退某某貨品”,進入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。

  2、出庫

  (1)生產(chǎn)物料出庫

  生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領料,要指定專人負責,開具領料申請單,經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領料申請單,配料發(fā)放,進入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領用出庫單”(一式5聯(lián)),相關人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財務各一聯(lián)。

  (2)成品銷售出庫

  市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。

  庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。

  綜合部要憑總經(jīng)理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

  (3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

  對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務,庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后,進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。

  (4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫

  為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領用辦理。

  (5)外借物品出庫

  庫房物品嚴禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領料申請單,按領料手續(xù)辦理。

  三、請款要求

  1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。

  2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

  公司出入庫管理制度4

  一、物品入庫有關制度:

  (一)認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

  (二)物品進庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準,對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。

  (三)物品驗收合格后,應及時入庫。

  (四)物品入庫,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。

  (五)物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

  (六)易燃、易爆,易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。

  (七)精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

  (八)做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

  (九)倉庫經(jīng)常開窗通風,保持庫室內(nèi)整潔。

  二、物品出庫有關規(guī)定:

  (一)物品出庫,保管人員要做好記錄,領用人簽字。

  (二)物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。

  (三)本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,做到專物專用。

  (四)對于相關部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門。

  (五)領用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。

  (六)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。

  公司出入庫管理制度5

  第一章總則

  1.為加強公司存貨出、入庫的管理,根據(jù)國家有關規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營需要,特制定本制度。

  2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時,必須遵守本制度。

  第二章存貨入庫驗收制度

  1.所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等,均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。

  2.倉管單位將每項進庫的商品,限于次日以前詳加驗收后,列記商品型號入賬,憑以控制每件商品的性能。

  3.購進原材料等存貨,入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。

  (1)核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。

  (2)觀察包裝完好程度,并清點實物數(shù)量。

  (3)完成實物品質(zhì)檢查。

  (4)完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

  4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。

  5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。

  6.按實收數(shù)量入庫,并記錄實物賬卡。

  7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品,于交回時應保持領用時的狀況,若有損壞,應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后,由領貨人照價賠償,若附件遺失或不全時,則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償。

  8.進貨單位收貨時,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時,最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位,否則概以收貨合格論。

  9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

  第三章存貨出庫控制制度

  1.倉管單位應在下列6種情況下出貨:

  (1)交貨。

  (2)交客戶試用。

  (3)示范表演。

  (4)本公司同仁的職前或在職訓練使用。

  (5)展示中心陳列。

  (6)本公司各單位因業(yè)務需要而借用。

  2.除上述各項出貨外,總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

  3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品(供應品)訂貨單”出貨外,其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品(供應品)領貨單”及“商品(附件)領貨記錄卡”向保管員出貨。

  4.存貨出庫的有關規(guī)定與程序。

  (1)根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領料單等發(fā)出存貨之前,必須填制“出庫單”,出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出,并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者,一律不得發(fā)貨。

  (2)出庫單以倉庫為主體,按出庫順序編號,并按下列程序運作。

  ①本單一式四份,加復寫紙一次套寫。

  ②填完出庫單全部內(nèi)容,空白行應蓋“以下空白”章。

  ③發(fā)貨并經(jīng)清點完畢,應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。

  (3)倉庫內(nèi)所有存貨,沒有調(diào)撥指令,均不準出庫,禁止以白條抵庫。

  5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時,應即于當日發(fā)貨,如缺貨而需調(diào)撥供應時,亦應于當日回復預定供貨的日期。

  6.倉庫部庫存充足時,應依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量,隨時注意分公司庫存情形,將庫存商品依比例分配給各分公司。

  7.任何出貨,倉管人員均應于出貨當日將有關的資料入賬,以利存貨的控制。

  8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事,不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部,各倉管人員應拒絕任何人擅自入內(nèi)。

  9.出貨人于商品領出時,應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以出貨完整論。

  10.商品領出后,嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

  11.庫存商品出貨后(除陳列展示外),一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨,如當天未能交貨而必須交給客戶試用者,則應依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。

  第四章附則

  1.本制度由公司財務部負責解釋。

  2.本制度自頒布之日起施行。

  公司出入庫管理制度6

  一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負責人審查質(zhì)量開具驗收單。

  二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。

  三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關程序批準的物資采購申請單。

  四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。

  五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。

  六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。

  七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。

  八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。

  九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。

  十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關證明和使用說明等。

  十一、庫管員在開具驗收單時,必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。

  公司出入庫管理制度7

  1、糧食出入庫必須嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,切實做到出有憑入有據(jù)。

  2、出入庫作業(yè)流程:入庫時:按準備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結(jié)算業(yè)務流程進行;出庫時:按準備—檢驗—出倉檢斤—結(jié)算的業(yè)務流程進行。

  3、糧食入庫時,檢驗員逐車檢驗,檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤,開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫收購憑證,售糧人可根據(jù)收購憑證直接結(jié)算。

  4、糧食出庫時,檢驗員可根據(jù)出糧倉號,進行逐倉檢驗,檢斤員憑檢驗單檢斤,開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細表;發(fā)貨明細表作為接收方結(jié)算依據(jù),應隨車送達對方。

  5、糧食出空后,如出現(xiàn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時,應以賬面數(shù)為主,因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧,按現(xiàn)行會計辦法規(guī)定處理,同時,要對空倉進行清掃、消毒,及時做好對空倉的維護。

  6、糧食入庫結(jié)束后,及時核對庫存數(shù)量,平整糧面,調(diào)試糧情檢測系統(tǒng),檢驗員對全倉進行混合檢驗,保管員可根據(jù)檢驗結(jié)果,認真填寫帳、卡、簿。

  7、及時清掃整理落地糧,始終保持工作現(xiàn)場的整潔,徹底杜絕產(chǎn)生土糧,入庫保管員要切實負責。

  公司出入庫管理制度8

  一、倉儲物品的接運

  倉儲物品的接運方式有四種:鐵路專用線接車、車站提貨、庫內(nèi)接貨、外出提貨。

  本公司采用庫內(nèi)接貨的形式,即供貨單位直接或委托運輸部門送貨到庫。收貨時,應注意以下幾點:

  1、在送貨人的當面開箱驗貨,并做好驗收記錄。

  2、外觀檢查時,發(fā)現(xiàn)短件、缺件、損壞、受潮、變質(zhì)等情況,應請送貨人當場復查,簽字認可,留作憑證。

  3、無采購計劃送來的物品,拒絕驗收,更不能代管,以免發(fā)生糾紛。

  4、一時不能全部安全完成驗收項目時,應進行外觀初驗并點清數(shù)量,在驗收記錄備注欄內(nèi)寫明情況。

  二、倉儲物品的驗收

  倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環(huán)節(jié)。

  1、驗收準備:收集和熟悉訂貨合同、物品技術標準等有關訂貨資料,準備已校驗過的計量器具,根據(jù)到貨的數(shù)量、性質(zhì)和特點,準備倉儲貨位,檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料,防護設施。

  2、證件核對:核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、計量單位、實收數(shù)、制單時間、收單時間及驗收完畢時間;核對供貨單位的質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表,以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明;核對承運單位的運單及有關證件等。

  3、實物驗收:包括驗收物品數(shù)量和驗收進貨質(zhì)量。

  4、驗收報告:包括物品名稱、規(guī)格、供貨單位、出廠日期(或批號)、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數(shù)量、實收數(shù)量、抽驗數(shù)量、質(zhì)量情況、驗收人等。

  三、倉儲物品的入庫

  倉儲物品驗收后,應立即辦理入庫手續(xù),做到“六清”:渠道清、數(shù)量清、規(guī)格清、價格清、用途清、質(zhì)量清。

  1、倉儲物品驗收后,應填制倉儲物品入庫單。

  2、建立倉儲物品明細賬(登帳)。

  3、建立倉儲物品實物卡片(料牌)。

  4、建立倉儲物品檔案。

  四、倉儲物品的出庫

  1、保管員發(fā)料必須以手續(xù)齊全的發(fā)貨憑證為依據(jù)。

  2、保管員發(fā)料時,出庫憑證上沒有規(guī)定發(fā)貨批次的,應按物品入庫時間前后順序,先進先發(fā)。

  公司出入庫管理制度9

  為了加強公司對危險化學品出入庫的管理,特制定公司的出入庫登記管理制度。

  (1)倉管員將驗收好的物品進行數(shù)量核對,看實物是否與帳面相符,進行入庫,將已入庫的產(chǎn)品數(shù)量在庫存表上進行登記。

  (2)倉管員接到發(fā)料傳票后,依據(jù)傳票進行發(fā)料,并將發(fā)料數(shù)量寫于傳票上。

  (3)原料使用完畢,將剩余原材料歸還倉庫,倉管員將原材料歸還原處并將歸還的原材料數(shù)量寫于傳票上,在庫存表上進行登記。

  (4)經(jīng)驗收合格的成品入庫時,倉管員清點產(chǎn)品的數(shù)量,檢查用料數(shù)量與入庫數(shù)量之間的損耗是否在規(guī)定范圍內(nèi),如果不一致,查找原因,如果一致,在傳票上寫清數(shù)量,依據(jù)傳票上的數(shù)量在庫存表上進行登記入庫。

  (5)產(chǎn)品出庫時,倉管員先依據(jù)出庫單和派車單進行備貨。

  (6)準備出庫的產(chǎn)品與出庫單數(shù)量、品名核對無誤后,進行裝車出貨,依據(jù)發(fā)完貨的出庫單在庫存表上進行登記。

【公司出入庫管理制度】相關文章:

出入庫管理制度03-07

倉庫出入庫的管理制度05-31

食堂出入庫管理制度01-22

出入庫管理制度范本10-16

物資出入庫管理制度12-12

倉庫入庫管理制度范本06-10

入庫管理制度(精選14篇)05-25

倉庫出入庫管理制度03-30

公司產(chǎn)品承攬評審生產(chǎn)交貨及出入庫管理制度11-10

亚洲制服丝袜二区欧美精品,亚洲精品无码视频乱码,日韩av无码一区二区,国产人妖视频一区二区
色婷婷综合久久久久中文国产精品 | 真实国产普通话对白乱子子伦视频 | 午夜三级理伦在线观看 | 可以免费观看的AV在线片 | 亚洲国产午夜精品理论片 | 亚洲中文字幕色欧另类欧美 |