員工出差費用報銷管理制度

時間:2024-11-30 07:52:33 制度 我要投稿
  • 相關推薦

員工出差費用報銷管理制度

  現如今,很多場合都離不了制度,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。到底應如何擬定制度呢?以下是小編精心整理的員工出差費用報銷管理制度,歡迎閱讀與收藏。

員工出差費用報銷管理制度

  第一章 總則

  第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。

  第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

  第二章 一般規定

  第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

  第四條 出差的審核決定權限如下:

  1、當日出差

  出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

  2、遠途國內出差

  由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

  3、國外出差

  一律由總經理核準。

  第五條 交通工具的選擇標準

  (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

  (2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

  (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

  第三章 出差借款與報銷

  第六條 費用預算

  堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

  第七條 借款

  (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

  (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

  (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

  (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

  第八條 報銷

  嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

【員工出差費用報銷管理制度】相關文章:

員工出差報銷制度02-19

公司員工出差報銷管理制度07-03

員工出差報銷制度(精)04-08

員工出差報銷制度(精選8篇)07-02

員工出差及報銷制度(精選10篇)07-31

員工費用報銷管理制度(精選7篇)07-02

公司報銷費用管理制度08-05

費用報銷管理制度05-24

【精】費用報銷管理制度10-15

亚洲制服丝袜二区欧美精品,亚洲精品无码视频乱码,日韩av无码一区二区,国产人妖视频一区二区
最新国产精品视频网站 | 午夜一区二区免费福利麻豆 | 日韩中文字幕中文有码 | 在线看又黄又爽成年视频 | 中文字幕韩日精品 | 亚洲精品91福利在线观看 |