設備管理制度(精選)
在現實社會中,各種制度頻頻出現,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編為大家整理的設備管理制度,歡迎閱讀與收藏。
設備管理制度1
(1)儀器設備、計量器具均須按照國家標準計量部門的有關規定施行定期檢定,凡沒有檢定合格證或超過檢定有效期的儀器設備、計量器具一律不準使用。
(2)各檢測室對儀器設備、計量器具編制周期檢定日程表,并負責組織定期檢定工作,對檢定合格的儀器設備、計量器具,檢定合格證應隨同儀器設備、計量器具一起妥善保管。
(3)新購置的儀器設備、計量器具應先進行檢定,并合格后方可使用。
(4)檢定周期有效期內的儀器設備、計量器具在使用過程中出現失準時,經調整或修理后,必須重新進行檢定。
(5)凡經過計量檢定(包括自檢)合格的儀器設備貼上(綠色)合格證并檢定日期和周期,儀器設備某一精度、量程不合格,但能滿足檢驗工作所需量程的`或降級使用者等可貼上(黃色)準用證,儀器設備已損壞或經計量檢定不合格,以及儀器設備性能無法確定者,貼上(紅色)停用證。
(6)對自查的儀器、設備要制定校驗規程并做好記錄。
設備管理制度2
(一)倉庫管理
1.入庫
(1)卸貨及運輸:
①外包裝檢查:對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前,醫院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看,重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損,如發現應予以詳細記錄,并由交貨人現場確認。
②貨物裝卸:對于大型及精密醫療設備卸貨時,醫院在場人員應嚴密觀察裝卸過程,如發現危險行為或情況應及時停止裝卸,以防止貨物損壞。
③貨物運輸:貨物到院后運輸時,醫療設備科在場人員應跟蹤院內運輸全過程,發現貨物有倒伏等危險跡象應及時制止,以防止貨物損壞,直至貨物安全落位。
(2)開箱及驗收:
①醫療設備固定資產物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員共同在場。
②醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員應控制開箱現場,嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。
③設備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場,直至全部驗收工作結束,且對包裝箱進行認真查看后,方可處理。
④設備驗收文件需現場由最終用戶代表、醫療設備科參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。
⑤對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件,需進行仔細登記,并由保管人在驗收文件上簽名確認。
(3)入庫手續辦理
醫療設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發票原件及時辦理貨物入庫手續。
2.出庫
醫療設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后5個工作日內,督促用戶部門辦理固定資產領用手續。
3.庫存保管
(1)暫存物資保管:對于無法進入醫療設備科倉庫的大型精密醫療設備,倉庫管理員及固定資產管理員應對其開箱安裝前存放場地進行經常查看,防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地(最終用戶所在科室)及醫院保安部進行交代。
(2)備用物資保管:對于醫療設備倉庫庫存備用物資,應按類存放,先進先出,保持整潔,通風防潮,并做好防火防盜工作。
(二)在用物資管理
1.分戶帳管理:嚴格執行醫療設備固定資產分戶帳管理,醫療設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產進行盤點,做到帳帳相符,帳物相符。
2.年度盤點:醫療設備科醫療器械物資供應部每兩年對全院醫療器械固定資產進行一次盤點,目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫院固定資產帳帳相符,帳物相符,防止固定資產流失。
3.分戶財產保管人員更換:醫療設備固定資產使用科室財產保管人員更換前,必須通知醫療設備科醫療器械物資供應部,由該部人員協助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產管理移交手續而導致的后果,由接替者及科室負責人承擔相應責任。
(三)固定資產移動管理
1.跨科借用:由于醫療需要,經借與被借雙方負責人同意將醫療器械固定資產跨科借用,固定資產借出方需由財產保管人保留借方財產保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果,將由借出方財產保管人承擔相關責任。
2.資產轉科:醫療器械固定資產因臨床業務需要進行轉科使用,主動提出一方需向醫療設備科提出書面申請,
①原值單價小于等于人民幣1000元,醫療設備科審核,醫療設備主管院長批準,由雙方財產保管人攜帶分戶帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理物資帳目變更后,方可實施財產轉移。
②原值單價大于人民幣1000元,醫療設備科審核,醫療設備主管院長及財務主管院長批準,由雙方財產保管人攜帶分戶帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理固定資產帳目變更后,方可移交相關資產。
3.資產出院:醫院醫療器械固定資產因支援或捐贈轉移出院外,醫療設備科醫療器械物資供應部必須根據醫療器械主管院長的批準相關文件,憑接受方接受文件及時辦理固定資產帳目變更手續。
(四)固定資產報廢管理
1.報廢申請:對于不能繼續使用的'醫療器械固定資產,資產所有方負責人需認真填寫《醫療器械固定資產報廢申請單》,并提交醫療設備科進行工程技術鑒定。
2.報廢物資鑒定:醫療設備科主管工程師應本著嚴謹的科學態度,對需報廢的醫療器械固定資產給出實事求是的鑒定意見。
3.報廢申請審批:《醫療器械固定資產報廢申請單》經醫療設備科負責人審核,
①原值單價小于等于人民幣1000元,醫療設備科審核,醫療設備主管院長批準,方可實施辦理報廢手續。
②原值單價大于人民幣1000元,醫療設備科審核,醫療設備主管院長及財務主管院長批準,方可實施辦理報廢手續。
4.報廢物資處理:經批準報廢的醫療器械固定資產需通知財務科和審計監察科進行現場監督并在《醫療器械固定資產報廢申請單》簽名確認。如可提供維修利用的,由醫療設備科醫療器械工程技術保障部在《醫療器械固定資產報廢申請單》上注明。如無利用價值的,方可處理。
5.固定資產帳目變更:醫療設備科醫療器械物資供應部將已完成的《醫療器械固定資產報廢申請單》進行歸檔,并憑此單進行醫療器械固定資產帳目變更。
(五)固定資產(萬元以上)檔案管理
1.卷宗建立:醫療器械固定資產卷宗是從醫療設備科接到醫院批準采購的申請書開始,由采購執行者建立。該卷宗包括:論證、申請、批復、聯系、招標、簽約及相關全部資料。
2.檔案建立:設備到貨驗收后,由醫療設備科固定資產管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號,建立醫療器械固定資產檔案。并由專人負責管理。
3.檔案調用:醫療器械固定資產檔案是醫院醫療器械固定資產的原始紀錄,因接受檢查、維修等事宜需調用檔案,必須征得檔案保管人員同意,并在借出當日歸還。
(六)許可證檔案及數據庫管理
1.許可證檔案建立:醫療器械相關許可證是其引進和使用合法性證明。與固定資產檔案相關的許可證歸入其固定資產檔案之中。此外,其他醫療器械相關許可證由醫療設備科醫療器械物資供應部建立許可證檔案和計算機數據庫,以便于檢索和檢查。
2.數據庫監控:醫療設備科采購人員應定期對許可證檔案及其數據庫進行審核,以防止采購許可證過期的物資。
(七)醫療設備固定資產折舊方法
根據醫院財務部門規定醫療器械固定資產折舊方法如下:購入價人民幣≥1000元,折舊期為六年(按月平分)注:折舊期結束,設備仍可使用,按原值3%收取一年,以后不在收取折舊費。
設備管理制度3
1、各部門、各班級對幼兒園下發的電教器材必須妥善保管,未經批準,不得私自挪做它用,包括不準拿到別處使用,特別是錄像機、攝像機、錄音機私人不得借用。
2、電教器材發生故障時,應及時向有關負責人報告,不得隨意自行處理,以保證及時維修得以正常使用。
3、為確保安全,離開備課室,必須關電腦電源,然后關總開關,嚴防火災發生。
4、進入備課室,要嚴格按操作規程用機,不準亂按鍵盤、不準移動電腦,不準亂動各種電線、開關,否則若電腦燒壞,當事者照價賠償。
5、使用多媒體電教平臺,必須由熟悉電教器材的專人進行操作。
設備管理制度4
提高大型設備的維修質量,充分發揮設備的效能,延長使用壽命。保證大型設備的經濟運行,更好地為生產服務,現就我礦使用的大型設備,實行包機到人,責任到人的包機制度,特制定如下包機制度:
1、包機人對所管轄區域的設備進行檢查、監督、督促班組月度定期維護、保養和總結工作。
2、包機人需組織好所管轄區域的設備運行、檢修,有計劃的安排消缺、檢修等維護工作。
3、包機人除日常的.工作外,每周至少到所包機負責的機電設備區域檢查巡視一次,并留有記錄,對檢查存在的問題要及時督促整改處理。
4、包機人對所管轄區域的設備的備品配件庫存情況要做到心中有數,單機重點設備的易損件必須有合理的儲備,若如備品備件及時申報審批。
5、包機人對所管轄區域的設備值班長交接班記錄進行不定時查看,及時了解人員交接班情況、設備運轉狀況、設備故障及隱患情況。
6、包機人要認真督促好所包設備的日常檢修、維護工作,并經常關注設備的運行情況,及時發現設備不安全隱患,對于較大的問題要及時向礦長和集團公司機電部匯報。
7、包機人在巡檢過程中對生產操作人違章或野蠻作業要及時進行糾正
設備包機檢查管理制度
并做好教育工作。
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設備管理制度5
一、設備陳舊不適應工作需要或再無使用價值,使用部門申請報損、報廢之前,工程部要進行技術鑒定與咨詢。
二、工程部指派專人對設備使用年限、損壞情況、影響工作情況、殘值情況,更換新設備的價值及貨源情況等進行鑒定與評估,填意見書交使用部門。
三、使用部門將“報廢、報損申請單”附工程部意見書一并上報,按程序審批。
四、申請批準后,交付采購部辦理,新設備到位后,舊設備報損報廢。
五、報廢報損舊設備由工程部負責按有關規定處置。
設備管理制度6
1、目的
為加強防爆(電氣)設備的管理,確保安全生產。根據《安全生產法》、《防爆性環境用防爆電器設備國家標準匯編》的有關規定,制定本制度。
2、適用范圍
適用于公司防爆(電氣)設備的安全管理。
3、職責
3.1 技術設備部負責公司防爆(電氣)設備設施的歸口管理。
3.2 各加油站、經營部及油庫負責防爆(電氣)設備的日常使用管理、維護保養等工作。
4、管理內容
4.1 非防爆設備是指新到貨的防爆設備,沒有防爆標志、生產許可證號、檢驗合格證和防爆設備到貨驗收單等。防爆設備失去防爆性能,沒有防爆標志,經修復而不能達到防爆性能者。
4.2 防爆設備在安裝前必須進行下列檢查,凡有故障或防爆性能遭到破壞的設備禁止安裝:
1)電器設備銘牌規定數據是否與接線電壓和使用機器設備的容量相適應。
2)設備的外形結構是否完整,防爆性能是否良好。
3)設備內部是否損壞。
4)檢修記錄和驗收手續是否齊全完整。
4.3 防爆設備安裝地點,不應有積水和滴水,特別在淋水很大的地點安裝設備時,禁止亂放與防爆設備安全運行和驗修無關的雜物,設備的安裝要穩固可靠,符合產品說明書上的.規定安裝要求,不準有傾斜或震動現象。
1) 低壓開關在安裝后應平正牢固,磁力開關的最大傾角不提超過15°設備與設備之間或與墻壁之間,要留有足夠的距離,以便檢修。
2) 高壓防爆開關的安裝位置必須平整,電纜與開關連接時,必須通過進線裝置,進線裝置必須灌注絕緣膠、封堵嚴密。
4.4 防爆設備安裝后應符合防爆性能的要求
1)各處螺絲和彈墊必須齊全完整擰緊,防爆接合面的間隙應符合相關規定,防爆面不得銹蝕,如銹蝕應作以處理。
2)接線工藝符合“完好標準”要求。
3)閉鎖裝置應牢固可靠。
4.5 防爆電氣設備日常檢查、維護、保養由生產部負責
1) 防爆設備及周圍環境是否保持清潔,有無淋水積水和妨礙設備安全運行、檢修的雜物。
2) 防爆設備是否有良好的通風散熱條件,外殼是否遭受外力損壞。
3) 設備安裝是否牢固可靠,有無傾斜,歪倒及震動現象。
4) 防爆設備的外形結構,是否符合防爆性能要求。
5) 設備的接地裝置是否完整牢固。
6) 設備各部聲音和溫度是否正常,有無異常聲音。
7) 電纜吊掛是否牢固、整齊,有無破損和被擠埋的現象,工作面電纜有無被炮崩的危險。
8) 電纜接頭是否松動、過熱,是否符合要求。
9) 檢漏繼電器指示的絕緣電阻是否正常,低于規定應及時處理。
設備管理制度7
1、目的
對設施設備技術資料進行掌握,確保設施設備的可追溯性。
2、適用范圍
適用于公司管轄物業內設施設備技術資料的管理和掌握。
3、職責
3.1工程技術部辦公室負責對技術資料建檔并進行管理和掌握。
3..2工程技術部文員負責技術資料的收集、登記、存檔、保管、使用、分發、借用、作廢等詳細工作。
3..3各管理處負責本管理處所轄物業設施設備的資料管理。
4、操作步驟
4.1技術資料的收集
4.1.1新購設備技術資料的收集
4.1.1.1新購設備進行開箱驗收時,工程技術部文員負責收集設備隨帶的技術資料。
4.1.1.2設備技術資料的原件應交工程技術部辦公室歸檔保存。如使用部門需要技術資料,工程技術部檔案員可對其進行復印,并將復印件供應給使用部門。
4.1.1.3復印份數及分發狀況必需照實記錄。
4.1.2新管理小區技術資料的收集
公司新接管小區的.技術資料由接管驗收小組負責與開發商進行交接。接管驗收完畢后,接管驗收小組負責將技術資料(包括各種圖紙、設備資料等)交工程技術部歸檔保管。小區可保留備份件或復印件。
4.1.3其他技術資料的收集
4.1.3.1工程技術部文員平常應留意收集國家、地方或有關部門發布的與設備有關的各種法律、法規、標準、規范。
4.1.3.2工程技術部文員平常應留意收集有關設備及設備廠家的最新技術資料。
4.2技術資料的存檔
4.2.1技術資料歸檔保存前須經工程技術部經理審批。
4.2.2工程技術部文員負責對技術資料進行編號。
4.2.3工程技術部文員應建立“技術資料登記表”,記錄該資料的名稱、編號、來源、原件保存部門、副件、復印份數及復印件保存部門等。
4.3技術資料的使用
4.3.1技術資料如有分發需要,應由工程技術部經理確定分發范圍,核定分發數額。由文員進行復印,核對無誤后并進行分發,同時填制“技術資料發放表”。
4.3.2公司員工需要查閱相關的設備技術資料,必需出示部門負責人的批條,并經工程技術部經理同意。
4.4技術資料的作廢
4.4.1符合作廢條件的技術資料應予以處理
以下狀況技術資料要進行作廢處理:
a)該技術資料與國家、地方、有關部門發布的各種現行的法律、法規、標準、規范有嚴峻抵觸,或被其明令禁止;
b)已被淘汰的設備的技術資料;
c)因本身存在較大錯誤,被原發布單位用新的資料予以替代的技術資料。
4.4.2技術資料作廢須由文員上報工程技術部經理批準。
4.4.3已經發放的技術資料由工程技術部辦公室按“技術資料發放表”限期三日收回。
4.4.4全部作廢的技術資料必需加蓋“作廢”章,同時填寫“作廢技術資料處理記錄表”,并由工程技術部經理批準后定期統一銷毀。
4.4.5因任何目的需要保留的作廢文件,須經工程技術部經理批準后,加蓋“保留”章后方可保留。
5、記錄
技術資料發放表
技術資料登記表
作廢技術資料處理記錄表
設備管理制度8
一、設備安全分為三級管理
1、公司設備動力科設專職設備安全管理員,對本單位全部設備進行建帳、建卡、建檔。
2、車間設兼職設備安全員,負責本部門設備安全運轉情況,檢修維修情況,隱患和事故的報告。
3、班組設設備安全員,負責本班組的'設備安全檢查工作,發現問題及時報告車間,填寫安全隱患檢查表。
二、定期檢修制度
1、機動、傳動設備每月進行一次液體潤滑油的更換。
2、各類機泵每年進行一次解體檢修。、
3、升降機(貨梯),每天進行一次檢查,每月進行一次檢修。
4、電器設備開關,開關柜內電氣器件(接觸器接點)每月進行一次檢查。
5、防雷設備每年雨季前進行一次檢查測試。
6、變點室每年兩次檢修、清掃。
7、鍋爐、油爐每年至少一次按國家運行標準進行檢修。
設備管理制度9
第一條:為進一步規范辦公用品的管理,明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定,減少辦公費用開支,特制定以下規定。
第二條:辦公用品的申購及審批規定:
1、常規辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情景,于每月的月底進行統計申購。
2、十分規辦公用品的申購:各部門需使用的辦公用品如屬于十分規用品,首先須報本部門經理審批,然后報分管副總經理和行政副總經理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價值超過20xx元以上的,還必須報總經理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時,必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等,對于常規的辦公用品,應固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。
第三條:辦公用品的采購規定:
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購,有疑問的’須即時反饋,否則出現采購錯誤,由采購人員承擔職責。
2、采購人員采購辦公用品時,務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則,確保所購用品質量。
3、在價格和質量基本穩定的情景下,不應隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購,特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買,且均須供給發票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話,以便市場調研。
第四條:辦公用品的驗收及報銷規定:
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的'驗收。
2、保管員驗收辦公用品時,必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收,確認合格后辦理入庫手續,有質量問題的,一律作退貨處理,對數量或單價有疑問的亦可拒收,并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單,經綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經理審核,分管副總和總經理審核簽字后,財務方可報銷。
第五條:辦公用品的領用規定:
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經理簽字同意,綜合管理部經理批準后領用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用,除需部門經理簽字同意外,還須注意領用周期,原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經理簽字同意,經綜合部經理審批準外,領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由行政副總經理批準,并執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情景而定),如有丟失的須按原價扣還。
設備管理制度10
1.管理范圍
本標準適用某廠維護范圍的特護設備的管理。包括空分車間、合成車間、凈化車間的關鍵設備。
2.管理職責
2.1生產部負責檢查車間巡檢掛牌、記錄落實的情況;組織重大的隱患整改與搶修工作;檢維修方案的審核與質量驗收;考核工作。
2.2生產車間負責巡檢掛牌;檢查班組巡檢掛牌、記錄落實的情況。維修車間負責組織隱患整改與搶修工作;檢維修方案的審核與質量驗收;考核工作。
2.3車間班組負責所屬范圍內特護設備的巡檢掛牌、記錄。
3.管理內容
3.1特護設備包括:
a、空分車間:空氣壓縮機、氧氣壓縮機。
b、合成車間:焦爐氣壓縮機、合成氣壓縮機、
c、凈化車間:轉化爐。
3.2車間設備主管周二、五9:00—10:00掛牌一次,班組每天在8:30—9:30;14:00—15:00各掛牌、記錄一次。
3.3巡檢中發現問題應認真分析處理,對威脅生產的重大問題應立即向車間、廠調度報告,由調度通知有關人員到場處理。
3.4廠、車間、班組參加各裝置的特護活動。每月組織一次,時間為月底25日對查出的問題嚴格按照“五定原則”認真整改。
3.5每次活動班組應有特護總結,內容為:設備運行情況;上次存在問題的'處理;搶修與隱患整改情況、存在的隱患與處理措施。各車間負責人每月應隨時抽查一次記錄,并列入考核。
3.6某廠每季組織各車間進行一次關鍵特護設備分析會,討論存在的問題與處理辦法,對重大的疑難問題立項攻關。
3.7車間6月28日前交上半年的特護總結,12月28日前交全年的總結。
4.考核辦法
4.1生產部負責對特護承包獎的考核與發放。
4.2巡檢、記錄不落實,或未掛牌,每次扣30——50元。
4.3責任心差,發現問題未及時處理,每次扣100——500元;檢修、搶修存在質量問題,造成停機的扣100——500元;影響設備停工的扣200——500元。
4.4不按要求參加特護活動或特護分析會,或未寫總結的,扣100——300元。
設備管理制度11
一、職責
1、負責設備到貨后的外觀檢查,安裝及使用前各部技術參數的校對。
2、負責“三機”配套尺寸(采煤機、630刮板機、液壓支架),并有單臺設備的試運行和“三機”聯動記錄。
3、負責單機試驗,切割部溫度,運轉聲音,(相關技術、隨機配件、采高、絕緣、電氣指數等)的驗收。
二、機械化采掘設備驗收的范圍和相關職責
1、機電科設備組負責租賃設備的到貨驗收、登記及組織相關單位進行“三機”配套試驗。
2、設備到貨驗收必須嚴格檢查技術狀況,清點附件、工具,校對技術文件和資料等,認真填寫《設備到貨驗收登記》并及時歸檔。
3、設備到貨后機電科設備組組織機械化采掘管理小組成員以及相關使用單位工程技術人員進行“三機”配套性能的試驗。
4、試驗過程中如發現質量問題或“三機”性能不配套應及時與采購供應部聯系處理解決。
5、對采煤機、液壓支架和刮板運輸機的機械性能、電氣參數、圖紙資料等進行現場試驗,對于試驗出的參數要與圖紙資料進行核對,并做驗收記錄。
6、高檔普采二機配套設備驗收程序與綜采三機配套設備驗收程序相同。
三、機械化采掘設備驗收、試驗標準
(一)設備驗收
1、采煤機自開切口的搖臂長度與刮板輸送機機頭、機尾的長度相適應;
2、采煤機臥底深度要求與刮板輸送機機頭、機尾高度相適應;
3、采煤機底托架的型式、規格參數與刮板輸送機的中部槽及其鏟煤板、擋煤板的導向方式與其強度相適應;
4、采煤機的牽引機構、行走機構與刮板輸送機間的'聯系和嚙合方式及其強度相適應;
5、液壓支架的底座和推移裝置與輸送機的機頭、機尾和中部槽的連接及其運用方式(如立即支護還是滯后支護),它們間的連接位置設置以及性能強度相適應;
6、液壓支架的移架速度與采煤機的割煤速度相適應;
7、刮板輸送機、液壓支架的防滑性能與煤層傾角大小相適應;
8、刮板輸送機與轉載機的聯接應滿足相互移動和轉動的要求;
9、采煤機的采高與液壓支架的高度相適應;
10、采煤機的截深與液壓支架的步距相匹配。
(二)試驗標準
1、泵跑合試驗:在最大排量、空載壓力工況下啟動,達到公稱轉速運轉2min以上,測試排量,其值應在公稱排量90%以上,且不得有異常現象;
2、閥,按照相應的采煤機的技術要求進行調定;
3、千斤頂按照液壓支架千斤頂大修要求執行;
4、牽引部空運轉試驗:以最大牽引速度正反向空轉30min,要求操作靈活、運轉平穩、無異常響聲或強烈振動,各部分溫升正常,所有有關接頭和各接合面密封處無明顯滲漏。測定空載牽引速度不低于設計的90%。
5、截割部空運轉試驗:空載跑合2h不應有異常噪音和溫升。
6、整機試驗:
(1)操作試驗:操縱各操作手把、控制按鈕,動作靈活、準 確、可靠,儀表顯示正常;
(2)整機空運轉2h:滾筒調至最高位置正反向牽引分別運行 lh,無異常噪音和振動、溫升正常、緊回件不松動;
(3)調高系統試驗:操作調高手把使搖臂升降,要求速度平穩,最大采高和臥底量與設計相符,搖臂在水平位置化,下降量不大于25mm。
7、在操作過程中,各手把、開關、按鈕應動作靈活可靠、工作準確。
8、電氣部分符合有關規定。
設備管理制度12
一、目的
企業建立設施設備安全管理制度,建立設備臺長、對生產設施設備進行規范化管理,保證生產設施的安全進行;保證生產經營活動的正常運作,為企業創造經濟效益。
二、范圍
1、設施設備包括范圍:生產裝置設備、安全設施設備、特種設備設施、監視測量設施設備、辦公用品、交通運輸車輛、供電供熱供水通訊設施設備。
2、管理范圍:技術文件,臺帳、計劃編制、購置驗收、安裝制造、安裝驗收、試車的方案編制,試車的運行管理包括:設備設施的檢維修、隱患整改、裝置設備的開停車方案和停修吹掃方案、壓力容器和工業管線維護管理;機泵設備管理;設備防腐管理;設備管道保溫冷卻管理、起重設備管理;電器設備管理;通訊工具、設施管理;運輸設備、工具管理;安全設施及設施設備報廢處理制度等。
三、管理部門
設備動力科:主要管理范圍生產裝置設施設備公共工程,供氣供暖、供水設施設備、特種設備、起重設備;
安全環保科:主要管理范圍安全設施設備及消防設施設備;技術質量科:管理范圍監視測量設備;辦公室:管理范圍辦公交通工具,通訊工具等;
四、各部門管理內容
1、建立設施設備管理臺帳;
2、設施設備技術檔案;
3、設施設備故障和維修紀錄;
4、設施設備維修計劃;
5、特種設備壓力容器檢測臺帳及相關的資料整理、管理;
6、生產設施、設備變更臺帳和相關資料;
7、建立監視與測量設備臺帳和相關資料的整理與管理;
五、管理標準及要求
1、設施設備的原始資料技術文件例如設備說明書、合格證等資料由公司檔案室收集存放復印件,其他部門需要借閱,可以復印;但必須經主管領導批準。
2、所有設施設備的臺帳有本制度的主管部門負責建立健全并按照動態情況進行管理;臺帳要求書寫清楚、字體端正;要求分別建立文字檔案和電子檔案,主要設備和關鍵裝置要建立維修動態紀錄檔案。
3、所有設備設施變更時,有使用部門寫出書面申請報告,由生產管理部主管科室批準,各科室按照要求建立健全各類安全臺帳。
六、設備設施購進計劃編制
1、公司所有設施設備的購進必須有計劃地進行,計劃編制由生產主管部門編制,新建的項目有項目提出單位編制設備設施計劃,計劃編制是要求將設備設施規格、型號、材質要求、安全要求、數量等寫清楚,將需用時間寫明白,報經主管領導批準后轉供應部門采購。
2、公司供應部當接到計劃時,應對所采購的設施設備的性能、材質、安全要求、供應商資質、價位、售后服務等情況匯總寫出書面報告,報經主管領導批準,方可采購
七、設施設備購進后的驗收
所有設施設備進場后都必須經有關部門驗收合格后方可入庫,安裝和試車。驗收單位主要參加人員為設備使用管理單位(具體見本制度),設備管理部門、技術質量科、安全環保科等共同對購進設備的規格型號、材質、數量、外觀等進行驗收;對具有保質期的設備按照保質期進行跟蹤驗收驗收單位對驗收情況寫出驗收報告,財務科根據驗收報告進行付款或者拒付;對驗收不合格的設備設施寫出書面整改書限期整改。
八、設施設備的安裝及驗收
經對設施設備驗收工作之后準備安裝,安裝工作分幾類情況進行:
1、對于標準設備設施不需要安裝資質的普通設備設施由生產管理部安排設備動力科或者由供應商協同有關單位進行安裝調試,安裝前認真閱讀說明書,確保安裝正確。
2、對于有特殊要求的設施設備例如行吊等有生產管理部聯系有資質的承包商進行安裝,預先編制合格的安裝方案施工中嚴格遵守施工方案,安裝時需要辦理相關作業手續時,有承包商到本公司安全環保科辦理,現場安全措施有安全環保科監督執行。
3、安裝完畢由安裝施工單位寫出安裝完工報告書,并組織有關單位進行驗收。
4、驗收時有安裝施工單位,設施設備使用單位,管理部門共同參加,生產管理部主持驗收工作,并寫出驗收報告,共同簽字,方可交付使用單位進行試車。
5、外委加工設備設施同樣按以上各款執行。
九、設施設備的試車試運行
1、當新增或者安裝的設施設備驗收后投入試運行,試車前編制試車方案,內容包括:
1)設施設備的開停車注意事項
2)設施設備所接觸得物料性質及危險性
3)應急情況的處理措施和預案4操作人員的具體要求:
a、試運行前,設備管理員要與生產管理部配合,組織操作人員接受操作培訓,設備動力科負責安排技術人員講解。
b、使用人員達到會操作,清楚日常保養知識和安全操作知識,熟悉設備性能的.程度,方準許上崗操作。
c、使用人員要嚴格按操作規程工作,認真遵守交接班制度,準確填寫規定的各項運行記錄。
d、設備動力科要指派人員與各部門負責人,經常性地檢查設備試運行情況。
e、設備試運行結束后,有設備動力科、使用單位寫出試運行報告。
十、設施設備的檢修管理制度執行本制度包含的設備檢修管理制度
十一、設施設備的運行管理按照具體的相關規程和制度執行十二、設施設備的報廢拆除管理制度
1、設備年久陳舊或者工藝等原因不適應工作需要或無再使用價值等申請報廢拆除,必須有使用單位寫出書面申請報告,經生產、技術、設備等管理部門共同論證經總經理批準后方可拆除報廢,使用部門申請拆除、報廢之前,設備動力科要進行技術鑒定與咨詢。設備動力科指派專人對設備使用年限、損壞情況、影響工作情況、殘值情況,更換新設備的價值及貨源情況等進行鑒定與評估,填寫意見書交使用部門。
2、報廢拆除的設備在得到批準后,拆除前必須做好安全風險分析報安全環保科批準,并制定相應的安全控制措施方可拆除;國家相關部門有其他規定的按照相關規定執行。
3、被拆除的設備設施應在管理臺帳上予以注銷,并記錄入變更臺帳。
4、被拆除的設施設備應集中管理由生產管理部按照權限進行處理和保管。
5、財務變更按照財務制度執行。
設備管理制度13
1、操作司機必需人員固定,持證上崗,嚴禁無證或持無效證件上崗。
2、帶式輸送機機頭處必需至少規范懸掛有以下相關規則制度:《帶式輸送機司機崗位責任制》、《帶式輸送機司機操作規程》。
3、每部設備設置有交接班記錄、檢查檢修記錄和平安庇護實驗記錄并由相關人員仔細填寫。
4、膠帶機司機必需堅持現場交接班,交接班時雙方必需將設備運轉狀況、現場遺留問題及注重事項等交接清晰并準時、完整、精確的填寫交接班記錄。
5、輸送機運轉期間浮現重大機械、電氣故障或其它異樣問題時,應立刻停機,準時將狀況向隊跟班人員和礦調度室匯報,并針對所發覺問題實行須要措施舉行處理。
6、驅動裝置的電機、減速機運轉正常、無異樣響聲,減速機中油脂清潔,油量適當。
7、膠帶機運行時膠帶不跑偏:上層膠帶不出托輥,下層膠帶不摩擦h架支腿,上下層膠帶不接觸、無摩擦。
8、發生皮帶跑偏時,應按照膠帶跑偏位置和跑偏狀況,實行措施調偏,嚴禁用木棍、錨桿等其它物品強行調偏。
9、膠帶機要托輥齊全、轉動靈便,無破損、無異樣響聲。
10、液力偶合器嚴格根據傳動功率的大小,加注合格、適量的.傳動介質,雙電機驅動時液力偶合器的充液量要保持均,避開電機出力不均而損壞。嚴禁用其它液體代替傳動介質。易熔塞和防爆片嚴禁使用其它物品代替。
11、帶式輸送機必需將輸送帶上的煤拉空才干停機,避開重載起動設備。
12、準時清理落入煤流中的鋼釬、錨桿、刮板、鏈條、木材等物料,嚴禁進入主運送皮帶。
13、輸送機司機負責機頭段及落煤點前后5m范圍的文明衛生,保證責任范圍內無浮煤、雜物,設備整潔干凈。
設備管理制度14
1、采掘作業規程中必需對平安監控設備的種類、數量和位置,信號電纜和電源電線的敷設,控制區域等做出明確規定,并繪制布置圖,通風平安科嚴格按規程措施的.要求舉行安裝。
2、甲烷傳感器每周必需用標準氣樣和空氣調校一次,每7天由監測工和瓦檢員、機電工在現場對甲烷超限斷電功能舉行測試,在測試和使用過程中,斷電功能失效后,必需立刻停止作業頭面的施工,準時處理,處理好后才干恢復施工。
3、每小班瓦檢員必需用光學瓦檢器與甲烷傳感器舉行對比,記錄到記錄本中報平安通風科審查,當兩者讀數誤差超過0。2%時,先以讀數大的為依據,實行相應的現場管理措施,并立刻匯報通風調度,通風平安區在24小時內支配人員調校處理完畢。
4、全礦各頭面的瓦斯監測曲線必需舉行分析,每小班由通風平安科分析,天天由通風平安科分析,按照分析總結出加強各頭面瓦斯管理的措施來,全部分析必需有記錄可查。
5、井下各工作地點瓦斯電閉鎖執行斷電后,按《龍桂煤礦瓦斯電閉鎖執行復電操作指揮程序》執行。
6、采煤工作面從運、回巷門子口至工作面,掘進迎頭從開門點到迎頭全部監控設備由施工單位看守,被盜或有意損壞的責任者免職礦籍,如查不出責任者按發下標準狀況由施工單位賠償,探頭被盜:20xx元/個,損壞探頭:500元/個,探頭線被盜:5元/米。區長罰款50元,各工作面的探頭均由當班的平安員和瓦檢員負責,維護、看守,照價賠償。
7、監控制值班人員不得脫崗,當發覺異樣或故障時,應在2分鐘內匯報平安礦長,調度員應準時調清狀況支配處理,并匯報值班領導及礦調度。
設備管理制度15
1目的
對檢驗、測量設備進行有效控制,確保檢驗、測量設備滿足規定要求。
2適用范圍
適用于本公司使用的所有檢驗、測量設備。
3職責
3.1技術部負責檢驗、測量設備管理。
3.2使用部門負責檢驗、測量設備的使用、維護保養。
4采購
4.1使用部門需增添檢驗、測量設備時,填寫申購單交技術部審查后報總經理批準。
4.2檢驗、測量設備由市場部組織人員進行采購。
4.3檢驗、測量設備購入后,技術部組織有關人員進行驗收。
4.4開箱驗收一般包括以下內容:
(1)包裝物是否完好無損;
(2)整機完整性與外觀檢查;
(3)主機、附件、隨機工具的數量與合同及裝箱單的一致性;
(4)使用說明書等技術資料是否齊全。
5質量驗收
5.1根據采購文件規定的技術要求或相應的規程、規范、標準、使用說明書等,對檢驗、測量和試驗設備的性能及技術指標進行質量驗收。計量器具須經檢定/校準。
5.2驗收合格的'檢驗、測量設備,方可報銷入庫;驗收不合格的檢驗、測量設備,由市場部負責向供方退貨/索賠。
6登記
技術部對檢驗、測量設備進行登記,建立檢驗、測量設備管理臺帳。
7發放
使用部門到技術部辦理領用檢驗、測量設備手續,明確保管人和放置地點。保管人因人事變動重新確定的、放置地點有變化的,使用部門應及時通知技術部進行變更。
8使用
8.1使用檢驗、測量設備前,必須檢查其是否有合格或準用標志,是否在有效期內。
8.2使用人員必須按檢驗、測量和試驗設備操作規程或使用說明書進行操作。
8.3主要檢驗、測量和試驗設備使用后,使用人員應及時予以記錄。
9檢定/校準
9.1技術部在每年制定檢驗、測量設備周期檢定/校準計劃,經總經理批準后,組織實施。
9.2當檢驗、測量設備狀態發生變化(如停用、重新啟用、報廢)時,技術部對周期檢定/校準計劃進行更改。
9.3檢驗、測量設備的檢定、校準周期,根據計量檢定規程、校準規范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴酷程度、使用環境的影響、測量準確度要求等由技術部確定。
9.4周期檢定、校準周期可根據實際情況作相應調整。使用部門因工作需要確需修改周期的,由使用部門說明變更理由,技術部修改周期檢定、校準計劃。
9.5對于因特殊情況不能按計劃進行檢定、校準的檢驗、測量和試驗設備,經技術部同意,可超周期使用。一經工作結束后,應立即組織檢定、校準,同時根據檢定、校準結果對此期間出具的數據的有效性作相應處理。
9.6技術部根據周期檢定/校準計劃,提前一個月把即將到期的檢驗、測量和試驗設備送法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的計量檢定機構進行檢定、校準。
9.7檢定、校準有關記錄、證書由技術部歸檔。
10標志管理
本公司對檢驗、測量設備實行標志管理,凡經過法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的計量檢定機構進行檢定、校準合格的設備加貼標志;不合格的不加貼。
11維護保養
11.1使用人員對檢驗、測量設備進行正常維護保養,每周進行一次。
11.2精密、貴重、大型檢驗、測量設備和影響檢測結果的主要檢驗、測量設備應定期維護保養,應專人保管,專人維護保養。
12停用
暫不使用的檢驗、測量設備,使用部門通知技術部貼停用標志。
13不合格處理
13.1檢驗、測量設備在使用時有誤操作、或顯示的結果可疑或通過檢定、校準或其他方式表明有缺陷或超出規定極限時,應立即停止使用,并立即通知技術部。
13.2對由于檢驗、測量和試驗設備存在缺陷或偏離規定極限而對過去進行的檢測所造成的影響進行檢查、追溯,分析原因,并采取措施予以糾正。
14修理
14.1經檢定、校準不合格或使用過程中發現有問題的檢驗、測量設備,使用部門應報告技術部組織修理。
14.2修復的檢驗、測量設備須經檢定、校準或檢查,證明滿足規定要求后方可投入使用。
15報廢
檢驗、測量設備經過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準要求而又無法修復者,標準物質超過有效期者,由使用部門向技術部提出申請,經技術部同意,報請總經理后,可給予報廢。
16技術檔案
16.1技術部建立并保存主要檢驗、測量設備的技術檔案。
16.2技術檔案至少包括以下內容:
(1)檢驗、測量和試驗設備的名稱;
(2)制造廠名稱、型號和編號,或其他唯一性標識;
(3)接受日期、啟用日期、接受時的狀態和驗收記錄;
(4)目前存放地點;
(5)制造廠提供的資料或使用說明書;
(6)歷次的檢定或校準證書和調試報告;
(7)設備的損壞、故障、改進或修理記錄。
16記錄
《檢驗、測量設備管理臺賬》
《檢驗、測量設備使用記錄》
《檢驗、測量設備維護保養計劃/記錄》
《設備報廢申請單》
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